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四十七团2019年总预算决算情况说明
一、一般公共预算收支情况
(一)收入情况
1.2019年,团场一般公共预算收入完成19872万元,较上年17402万元增加2470万元,增长14 %,完成预算 100%,其中:
2.2019年上级补助收入13565万元,较上年11580万元增加1985万元,增加原因:一是2018年中央减负资金在2019年拨付;二是还返性收入108万元,包括团场上缴非税收入78万元和税收返还30万元。
补助收入13565万元,其中:其中返还性收入108万元;一般性转移支付收入6134万元;专项转移收入6090万元。
3.师补助托管团场收入708万元,主要是十四师拨付。
4.上年结转结余5888万元,其中上级补助结转5888万元。
(二)支出情况
2019年团场一般公共预算支出完成7777万元,上年11803万元减少4026万元,下降34%,完成预算39%,其中:
1.一般公共服务支出3011万元,比上年1651万元增长82%,增支1360万元,主要是支付2018年项目结转资金。
2.国防及公共安全支出550万元,比上年284万元增长94%,增支266万元,主要2019年维稳支出。
3.教育部门支出956万元,比上年1354万元下降29%,减支398万元,主要为2019年幼儿园项目没有及时开工影响进度。
4.科学技术支出0元,比上年44万元下降100%,减支44万元。
5.文化体育与传媒支出99万元,比上年434万元下降77%,减支335万元,主要是文化体育建设项目减少。
6.社会保障支出2907万元,比上年375万元增长675.2%,增支2532万元,主要为增加2018、2019年中央减负资金。
7.医疗卫生支出3万元,比上年22万元下降86.3%,减支19万元,主要为相关部门执行进度缓慢。
8.节能环保支出1177万元,比上年1177万元,增支1177万元,主要为项目建设支出增加。
9.城乡社区事务支出323万元,比上年263万元增长23%,增支60万元,主要是2018年项目结转支出。
10.农林水事务支出3095万元,比上年1579万元增长96%,增支1516万元,主要是2018年项目结转支出。
12.国土海洋气象等支出959万元,比上年减支75万,主要为项目减少。
14.住房保障支出534万元,比上年2056万元下降74%,减支1522万元,主要为保障性住房项目资金减少。
15.其他支出370万元,比上年2200万元减支1830万元,主要为是项目减少
(三)收支平衡情况
2019年47团一般公共预算收入完成19872万元,一般公共预算支出7777万元,结转资金5888万元
二、政府性基金预算收支情况
(一)收入情况
1.2019年,团场政府性基金预算收入完成16641万元(包括兵团1466万元;十二师13074万元),较上年增加10215 万元,完成预算100%,其中:
2019年上级补助收入16641万元(包括兵团1466万元;十二师13074万元),较上年增加10215万元,主要包括农村基础设施建设支出2576万元,城市建设支出5714万元,征地迁拆补偿款4754万元,地方旅游补助30万元,其他支出26万元。
(二)支出情况
1.2019年团场政府性基金预算支出完成13288万元,较上年增加8963万元,完成预算80%,其中:
农村基础设施建设支出4318万元;城市建设支支出3216万元;征地迁拆补偿款4318万元;其他1461万元;彩票公益金支出5万元。
(三)收支平衡情况
2018年四十七团政府性基金收入16641万元,政府性基金支出13288万元,年终滚存结转3413万元。
四十七团财政局
2020年9月9日
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