2019年度十二师审计中心2019年度决算公开

一、部门单位概况

(一)主要职能

十二师审计中的主要职能为对师属行政事业单位的财务收支进行审计监督;对师国有及国有控股企业的资产、负债、损益进行审计监督;对接受财政资金的单位和项目,针对运用财政资金的真实性、合法性和效益情况,进行审计监督;强化师内部审计,规范团场、企业内部管理行为等。

(二)机构设置情况

2013年10月,兵团批准成立十二师审计中心,隶属于十二师审计局,副团级公益一类事业单位审计中心,核定编制9人,其中:主任1名(副处级);副主任1名(正科级);业务人员7名。2019年是有8人,其中:主任1名,专业技术人员8名。

二、部门决算情况说明

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2019年度收入169.44万元,与上年相比,增加12.15万元,增加7.17%;支出130.2万元,与上年相比,减少6.93万元,下降5.05%;结余72.8万元,与上年相比,减少13.4万元,下降15.55%。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计169.44万元,其中:财政拨款收入169.44万元,占100%。

与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数169.44万元,决算数169.44万元,无预决算差异.

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计130.2万元,其中:基本支出127.73万元,占98.1%。项目支出2.67万元,占1.9%。

三、部门财政拨款收支情况

2019年度财政拨款收入169.44万元,与上年相比,增加12.15万元,增加7.17%。财政拨款支出130.2万元,与上年相比,减少6.93万元,下降5.05%。其中:基本支出127.73万元,项目支出2.67万元。财政拨款结转结余72.8万元,与上年相比,减少13.4万元,下降15.55%。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数169.44万元,决算数169.44万元,预决算差异率0%。财政拨款支出年初预算数140.24万元,决算数127.7万元,预决算差异率8.94%。

四、部门结转结余情况

2019年末结转结余72.8万元。与上年相比,减少13.4万元,下降15.55%。

其中财政拨款结转结余72.8万元。与上年相比,减少13.4万元,下降15.55%。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元。其中,因公出国(境)0万元,公务接待费0万元,公车购置及运行维护费0万元。

六、政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、部门决算公开的7张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

责任编辑:吕小征