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一、部门单位概况
(一)主要职能
十二师社会经济调查队的主要职能是对十二师经济社会发展情况进行经济调查,统计分析,提供统计资料和统计咨询意见,实行统计监督。负责对调查人员的业务培训和组织指导工作。承担师党委交办的其它统计调查和分析研究工作。
二、部门决算情况说明
(一)部门收入支出决算总体情况说明
2019年度收入42.855628万元,与上年相比,增加7.610549万元,增加21.59%;支出27.388168万元,与上年相比,减少12.862576万元,下降31.96%;结余18.449878万元,与上年相比,增加14.3708万元,增加352.31%。
(二)部门收入总体情况说明
本年收入合计42.855628万元,其中:财政拨款收入42.855628万元,占100%。
与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数42.855628万元,决算数42.855628万元,无预决算差。
(三)部门支出总体情况说明
本年支出合计27.388168万元,其中:基本支出24.588168万元,占89.8%。项目支出2.8万元,占10.2%。
三、部门财政拨款收支情况
2019年度财政拨款收入42.855628万元,与上年相比,增加7.610549万元,增加21.59 %。财政拨款支出27.388168万元,与上年相比,减少12.862576 万元,下降 31.96%。其中:基本支出24.588168万元,项目支出2.8万元。财政拨款结转结余18.449878万元,与上年相比,增加14.3708 万元,增加 352.31%。
与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数42.855628万元,决算数42.855628万元,预决算差异率0%。财政拨款支出年初预算数27.388168万元,决算数27.388168万元,预决算差异率0%。
四、部门结转结余情况
2019年末结转结余18.449878万元。与上年相比,增加14.3708万元,增加352.31%。
其中财政拨款结转结余18.449878万元。与上年相比,增加14.3708万元,增加352.31%。
五、一般公共预算“三公”经费支出情况
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元。其中,因公出国(境)0万元,公务接待费0万元,公车购置及运行维护费0万元。
六、政府采购情况
2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
七、专业名词解释
财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、部门决算公开的7张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
责任编辑:十二师社会经济调查队